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2022年度捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会部门决算
文件名称: 2022年度捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会部门决算
索引号: 4305000019/2023-03574  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会
发文日期: 2023-09-21 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-21 有效期: 永久

2022年度

捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会部门决算

第一部分 捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、捕鱼赢现金,捕鱼下现金机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、捕鱼赢现金,捕鱼下现金政府采购支出说明

十二、捕鱼赢现金,捕鱼下现金国有资产占用情况说明

十三、捕鱼赢现金,捕鱼下现金预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

一、2022年整体支出绩效评价报告

  

第一部分

捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会单位概况

一、 部门职责

捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会是市人民政府工作部门,主要职能是:

       (一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,起草卫生健康事业发展地方性法规草案,拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

       (二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

       (三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

       (四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

 (五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

       (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

       (七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

       (八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

       (九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

       (十)负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

       (十一)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

       (十二)指导市计划生育协会的业务工作。

       (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

       (十四)职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康邵阳战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

      (十五)有关职责分工。

      (1)与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实市人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

      (2)与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

       (3)与出入境检验检疫部门的有关职责分工。市卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委与出入境检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

       (4)与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作,会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门,市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5)与市医保局的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

      (一)内设机构设置。捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会单位内设机构包括:委机关内设科室20个,所属事业单位6个,全部纳入2022年部门决算编制范围。

委机关内设科室分别是:办公室、政工科、法规科、规划信息和财务科、爱国卫生工作科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技宣传教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、离退休人员管理服务科、机关党委。

所属事业单位分别是:捕鱼赢现金,捕鱼下现金计划生育协会、捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生和计划生育委员会信息中心、捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生和计划生育委员会公共卫生计生药具服务站、捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生人才考试中心、捕鱼赢现金,捕鱼下现金医疗事故技术鉴定工作办公室、捕鱼赢现金,捕鱼下现金健康教育所。

(二)决算单位构成。捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会单位本级以及捕鱼赢现金,捕鱼下现金计划生育协会、捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生和计划生育委员会信息中心、捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生和计划生育委员会公共卫生计生药具服务站、捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生人才考试中心、捕鱼赢现金,捕鱼下现金医疗事故技术鉴定工作办公室、捕鱼赢现金,捕鱼下现金健康教育所。

2022年度本部门决算编制范围与上年一样,原捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生和计划生育委员会卫生计生培训和医学考试站更名为捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生人才考试中心。

第二部分

2022年部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,647.89万元(含年初结转和结余资金0.00万元),与上年相比,增加2,918.43万元,增长106.92%,主要是因为财政追加拨付了新冠肺炎疫情防控项目经费;2022年度支出总计5,512.92万元(含年末结转和结余资金0.00万元),与上年相比,增加2,588.09万元,增长88.49%,主要是因为增加了新冠肺炎疫情防控项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,647.89万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入5,461.37万元,占96.70%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入186.51万元,占3.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,512.92万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出2,083.09万元,占37.79%;项目支出3,429.83万元,占62.21%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,461.37万元(不含年初结转和结余资金),与上年相比,增加2,731.91万元,增长100.09%,主要是因为财政追加拨付了新冠肺炎疫情防控项目经费;2022年度财政拨款支出总计5,461.37万元(不含年末结转和结余资金),与上年相比,增加2,536.54万元,增长86.72%,主要是因为增加了新冠肺炎疫情防控项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,461.37万元,占本年支出合计的99.06%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,536.54万元,增长86.72%,主要是因为增加了新冠肺炎疫情防控项目经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,461.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出34.50万元,占0.63%;社会保障和就业(类)支出283.90万元,占5.20%;卫生健康(类)支出5,030.19万元,占92.10%;住房保障(类)支出112.78万元,占2.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,545.83万元,支出决算数为5,461.37万元,完成年初预算的214.52%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为31.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加下拨了三重点工作奖励金以及上年结转了围墙维修项目经费,支出相应增加。

        2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加下拨了重点项目绩效考核奖,支出相应增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为23.31万元,支出决算为120.91万元,完成年初预算的518.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加下拨了离退休人员一次性生活补助,支出相应增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为120.99万元,支出决算为120.99万元,完成年初预算的100.00%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为18.30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员正常死亡,财政追加拨付了死亡抚恤金,支出相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为14.51万元,支出决算为14.51万元,完成年初预算的100.00%。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为9.19万元,支出决算为9.19万元,完成年初预算的100.00%。

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1,222.12万元,支出决算为1,535.61万元,完成年初预算的125.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨付了绩效考核奖金及其五险一金缴纳经费,人员经费支出相应增加。

9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为920.00万元,支出决算为746.65万元,完成年初预算的81.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费支出支付未成功被退回。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为287.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加下拨了重大传染病防控项目经费,支出相应增加。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2,293.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加下拨了新冠疫情防控项目经费,支出相应增加。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为39.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加下拨了省补助卫生健康项目经费,支出相应增加。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为82.75万元,支出决算为82.75万元,完成年初预算的100.00%。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为40.18万元,支出决算为40.18万元,完成年初预算的100.00%。

15、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了防治防疫项目经费,支出相应增加。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为112.78万元,支出决算为112.78万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,050.28万元,其中:人员经费1,763.88万元,占基本支出的86.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费286.40万元,占基本支出的13.97%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.83万元,支出决算为15.83万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用。

公务接待费支出预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数持平,与上年相比增加0.05万元,增长1.12%,增长的主要原因是本年度新冠疫情防控工作公务接待费比上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为11.07万元,支出决算为11.07万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数持平,与上年相比增加4.89万元,增长79.13%,增长的主要原因是因新冠肺炎疫情防控工作,本年度的公车燃油费用比上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.75万元,占30.03%;因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置费及运行维护费支出决算11.07万元,占69.97%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数),本年未发生因公出国(境)费。

2、公务接待费支出决算为4.75万元,全年共接待来访团组47个、来宾475人次(精确到个位数),主要是用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.07万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台;公务用车运行维护费11.07万元,主要是用于公车燃油费、高速公路过路费、车辆维修(护)费及车辆保险费支出。截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元;本单位无政府性基金预算收支。

九、捕鱼赢现金,捕鱼下现金机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出286.40万元,比年初预算数增加9.99万元,增长3.61%。主要原因是:其他交通费用年初预算不足,实际支出大于预算数。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费10.39万元,其中用于召开全市卫健重点工作会议,开支0.40万元,人数62人,内容为贯彻落实中央、省有关工作精神和部署卫生健康重点工作;用于召开全市中医药项目工作会议,开支0.64万元,人数68人,内容为安排部署全市中医药事业和中药产业发展等相关工作;用于召开全市卫健系统消防安全工作会议,开支1.83万元,人数100人,内容为通报消防安全工作督导情况和指导部署下步工作重点;用于召开全市卫生健康半年工作会议,开支1.94万元,人数98人,内容为总结上半年卫健工作和部署下半年工作重点;用于召开市委中心组理论学习(扩大)会议,开支3.60万元,人数350人,内容为新冠疫情防控专题学习;用于召开新冠疫情防控督导工作会议,开支1.98万元,人数120人,内容为传达上级指示精神和讲授新冠肺炎疫情防控工作重点。

开支培训费35.85万元,其中用于开展全市应急卫生工作培训3.44万元,人数148人,内容为应急卫生工作业务知识培训; 用于开展病原微生物实验室生物安全培训2.08万元,人数120人,内容为病原微生物实验室生物安全相关业务知识培训;用于开展职业病防治工作培训1.28万元,人数85人,内容为职业病防治监测相关业务知识培训;用于开展卫生总费用核算工作培训2.31万元,人数106人,内容为卫生总费用核算数据统计相关业务知识培训;用于开展新冠疫情防控流调溯源能力提升培训14.06万元,人数265人,内容为新冠疫情防控流调溯源能力提升相关业务知识培训;用于开展新冠疫情防控管理知识与技能培训11.16万元,人数200人,内容为新冠疫情防控管理知识与技能操作相关业务知识培训;用于开展医改工作培训1.52万元,人数78人,内容为医改监测数据上报业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0.00万元。

十一、捕鱼赢现金,捕鱼下现金政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额851.89万元,其中:政府采购货物支出63.43 万元、政府采购工程支出34.23万元、政府采购服务支出754.22万元。授予中小企业合同金额851.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额681.51万元,占政府采购支出总额的80.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.45%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.02%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.53%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、捕鱼赢现金,捕鱼下现金国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、捕鱼赢现金,捕鱼下现金2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金、离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 机关运行经费支出:反映为保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的公用支出。指基本支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 第五部分 

附件



2022年度捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)机构、人员构成

捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会为市人民政府下属的一级预算单位,下设有办公室、政工科、法规科、规划信息和财务科、爱国卫生工作科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技宣传教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、离退休人员管理服务科、机关党委等科室20单位人员编制48人,截止202212月份在编在职人员47(不含驻委纪检组4人),离退休人员91人。纳入2022年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位包括:捕鱼赢现金,捕鱼下现金计划生育协会、捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生和计划生育委员会信息中心、捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生和计划生育委员会公共卫生计生药具服务站、捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生人才考试中心、捕鱼赢现金,捕鱼下现金医疗事故技术鉴定工作办公室捕鱼赢现金,捕鱼下现金健康教育所6个直属事业单位,二级预算单位人员编制数57人,截止202212月份在编在职人员55人。

(二)单位主要职责

捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会是市人民政府工作部门,主要职能是:

1)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,起草卫生健康事业发展地方性法规草案,拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

4)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10)负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

11)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12)指导市计划生育协会的业务工作。

13)完成市委、市政府交办的其他任务。

14)职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康邵阳战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15)有关职责分工。

①与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实市人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

②与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与出入境检验检疫部门的有关职责分工。市卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委与出入境检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

④与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作,会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门,市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

⑤与市医保局的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、一般公共预算支出情况

邵阳卫生健康委员会本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5647.89万元,本年支出5512.92万元,年末结转和结余134.97万元。

(一)基本支出情况

捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0.00万元,本年收入2096.16万元,本年支出2083.09万元,年末结转和结余13.07万元。

(二)项目支出情况

捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会本级及二级单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0.00万元,本年收入3551.73万元,本年支出3429.83万元,年末结转和结余121.90万元。

三、政府性基金预算支出情况

单位及所属二级机构无政府性基金的资金使用情况。

四、国有资本经营预算支出情况

单位及所属二级机构无国有资本经营的资金使用情况。

五、社会保险基金预算支出情况

单位及所属二级机构无社会保险基金的资金使用情况。

、部门整体支出绩效情况

2022全市卫生健康工作在市委、市政府的领导下,全力推进健康邵阳建设,公共卫生服务能力逐步完善具体成效如下:

1、积极稳妥抓好疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记捕鱼赢现金,捕鱼下现金疫情防控的重要指示精神,毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。严格按照第九版防控方案“九不准”要求以及联防联控机制20条优化措施,落实“四方责任”,以快制快阻断疫情传播最大程度减少疫情对经济社会发展的影响一是抓实顶层谋划,扛牢政治责任。市委、市政府高度重视,市委书记、市长亲自指挥调度部署,召开专题会议85次;强化制度建设,制定下发《出现新冠阳性感染者应急处置工作要点》第一版和第二版,优化完善了专项工作组16个应急处置工作方案,下发《捕鱼赢现金,捕鱼下现金严格落实特别防护期全市疫情防控八项重点工作的通知》;建立了市委常委包县市区、“三包”防控机制和“五联”工作机制。二是抓实排查管控,严防外部输入。严守交通卡口,设置健康服务站56个,累计查验车辆782.26万台次,查验人员1877.52万人次;扎实开展“自主摸排”“敲门行动”,摸排涉疫入(返)邵人员69.21万人;强化预警监测,截至10月13日,全市20类重点人群录入19.71万人,累计核酸检测584.43万人次,全市共申领场所码 25.2万个,扫码 13173万次。三是抓实防控体系,夯实基层基础。确保指挥体系始终保持激活状态,坚决落实集中办公、领导带班、24小时人员值班在岗,着力构建上下连贯、左右兼顾、运转高效、推动有力的疫情防控工作格局;建成5000张床位的方舱医院,储备集中隔离点359个、36830间房,设置96孔核酸检测仪412台,日检测能力提升24.66万管,储备专业检测人员1218人;推进疫苗接种,截至12月28日累计接种新冠病毒疫苗1398.81万剂次,其中基础免疫1076.87万剂次,加强针接种321.94万剂次,3岁以上人群全程接种率99.48%,加强针接种占比97.7%。四是抓实学习培训,确保能力提升。第一时间抓好第九版方案、联防联控机制20条优化措施等国家、省会议和文件精神的学习培训、传达贯彻,邀请各级专家就新规新案作辅导报告,市级领导带头参加,累计开展培训2133批次共计21.45万人次参训,做到全市疫情防控工作人员学习培训全覆盖。突出学以致用、学用结合,积极组织开展市、县两级疫情防控应急演练,切实提升应急能力。五是抓实督导检查,强化问题整改。建立分级分类督导机制,统筹负责常态化防控工作督导和重点行业督导;常态开展督导,围绕疫情防控组织领导、双向排查、闭环转运、隔离场所管理、医疗机构疫情防控、社区防控、重点场所管理、常态化监测等方面,对各县市区进行20余次全面督导;认真查找防控风险点和薄弱环节,及时补齐短板,对于督查中发现的问题,要求举一反三、标本兼治,整改到位省督导反馈问题30余个、市督导反馈问题70个、自查整改问题135个。

2、全力推进健康邵阳建设。一是深入贯彻落实健康邵阳“十四五”建设规划。扎实开展15个专项行动,认真研究部署全国健康城市评价工作,开展健康促进城市基线调研,深刻解读评价指标,压实各方主体责任。二是深化健康科普宣传。积极倡导文明健康、绿色环保的生活方式截止目前,全市共印发放健康知识宣传折页20万余份、常态化防控手册10万余本、张贴防控宣传海报1.8万张、宣传展板2000余三是开展健康县市区建设。目前全市共创建健康促进学校413家、健康促进医院115家、健康促进单位192家、健康促进企业64家、健康促进社区59个、健康促进村283个,健康促进家庭15.39户,健康主题公园7个、健康主题步道(一条街)10条。四是全面完成居民健康素养监测工作。根据国家和省里安排,2022年捕鱼赢现金,捕鱼下现金在邵东市开展国家级居民健康素养监测,在北塔区开展省级健康素养监测,经省市级复核,监测合格率达100%,保证了监测工作质量。初步监测数据显示:捕鱼赢现金,捕鱼下现金居民健康素养总体水平达25%左右,较2021年度的23.86%提高了1个百分点。五是持续推进爱国卫生运动。完成了2个市级卫生县城复审验收工作组织开展了纪念爱国卫生运动70周年暨世界无烟日系列宣传活动。

3、全面深化医药卫生体制改革。一是推动公立医院及基层卫生健康事业高质量发展。制定下发《贯彻落实〈湖南省人民政府办公厅捕鱼赢现金,捕鱼下现金促进基层卫生健康事业高质量发展的意见〉的工作方案》《捕鱼赢现金,捕鱼下现金推动公立医院高质量发展实施方案》。规划组建城市医疗集团,积极推进加强省级和市级临床重点专科建设,科学规划全市医疗资源。推进医共体与专科联盟,组建各类形式医疗联合体66个,其中县域医共体38个,专科联盟18个,多措并举提升县域医疗服务水平,完善分级诊疗体系,优化医疗资源配置,构建“村乡县市”四级接诊网络。家庭医生签约1628586人次,签约率37.33%。加强基卫队伍建设,今年全市共招考320名医卫人员进入基层医疗卫生机构工作,全市完成基层医疗卫生机构本土化专科层次人才定向培养招生工作,共录取107人。二是深化人事薪酬制度改革出台《捕鱼赢现金,捕鱼下现金公立医院薪酬制度改革实施办法》,医院劳动工资较同期增长26.50%,市直公立医院人员费用占费用总额比例为28.89%,薪酬固定部分占比达到18.81%。鼓励县市区对本科及以上学历医学生实行“县管乡用”。培训全科转岗医生200人,招收规培医师125名。三是减轻群众就医负担。通过加强医药费用增长监测以及卫生行业作风建设,将医药费用控制情况(个人自付费用情况)纳入DIP运行综合评价体系指标等一系列举措,县级、城市公立医院次均门诊费用分别降低0.41%、3.65%,人均住院费用分别降低0.15%、4.57%。四是提高县域就诊率。全市基层医疗卫生机构诊疗人次数占总人次数比例56.71%,较去年同期增加6.59%,县域内住院就诊率达到93.6%。五是推进“互联网+健康医疗”全市172家乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、21家二级及以上公立医院的远程诊室完成与省级远程医疗服务平台对接,实行远程诊疗服务24087次;36家二级及以上公立医院完成应用环境改造35家,完成率97.2%,基层医疗卫生机构完成应用环境改造214家,完成率100%。

4、加快完善公共卫生服务体系。一是推进疾控机制建设。全市二级以上医疗机构设立公共卫生科,市本级配备了疾控局局长,市疾控中心上半年通过人才引进,公开招聘充实疾控专业人员13人。二是实现县级疾控中心达标建设。邵东市、武冈市疾控中心建筑面积和实验室占比完成进度100%;邵东市A类仪器完成进度81.4%,A类检验能力达100%。武冈市疾控中心A类仪器已全部招标,A类检验能力达100%。落实重大疾病防控及免疫规划接诊可疑肺结核患者11016人,影像学检查10895人,检查率98.9%;累计报告艾滋病感染者和病人7065人,符合抗病毒治疗条件的病人治疗比例达89.64%。常规儿童接种量达95%以上。四是护航劳动人群职业健康。持续开展国家职业病防治监测项目,覆盖企业152家,完成率107.2%;建成基层医疗机构尘肺病康复站10家,救治救助农民工尘肺病患者1800人,超额完成省指标任务;普及职业健康法律知识,压实各方职业病防治主体责任,6名劳动者被授予省“职业健康达人”称号。

5、持续提升医疗服务水平。一是打造医疗卫生服务高地着力组建市中心医院、中医医院、邵阳学院附属第一医院牵头,各县市医疗卫生机构加盟的紧密型城市医疗集团,统筹负责网格内居民一体化、连续性医疗服务。加强省级和市级临床重点专科建设,科学规划全市医疗资源。二是加快医疗卫生项目建设提速卫健领域基础设施建设,积极争取亿元以上的重大项目30个,总投资84.9亿元。高效推进5个重点建设项目:市中医医院岐黄综合大楼项目、市妇幼保健院整体改扩建项目、市第三人民医院新建项目、隆回县人民医院整体搬迁项目、邵东市中医医院整体搬迁项目等三是完善医疗卫生服务体系制定下发《2022年捕鱼赢现金,捕鱼下现金公立医院综合改革真抓实干成效明显督查激励工作方案》,将医改重点任务完成情况作为全市全面深化改革和绩效考核的重要内容。全市公立医院制定了医院章程,建立了审计机制,落实了总会计师制度。

6、不断优化重点人群健康服务。一是关心呵护妇幼健康。开展新生儿先心病免费筛查技术培训,新生儿先心病免费筛查30632人,人群覆盖率116.03%,孕产妇免费产前筛查30343人,人群覆盖率114.94%,“两癌”筛查98311人,完成比例102.58%。全市新生儿疾病筛查率、新生儿听力筛查率分别达到98.11%、98.1%。抓好3岁以下婴幼儿照护服务工作,出台《促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案》全市47家托育机构完成备案。二是建立健全老年健康体系全市42家二级及以上综合医院有31家开设老年医学科,占比73.81%158家医院完成老年友善医疗机构建设任务,完成率86%,167家养老机构与医疗卫生机构已完成医养签约,签约率达到100%。推进“银龄安康”工程,构筑老年人风险防范体系累计参保老年人26.85,覆盖率为22.78%共收取保费871.2万元,其中政府出资460.6万元,为17.89特困老年人购买了老年人意外伤害保险;理赔案件数1682件,理赔金额为468.4万元,理赔率53.2%

7、巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。一是严格落实核心政策下发《捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康领域防返贫监测与帮扶反馈问题集中整改督导专项行动方案》继续全面落实“三提高、两补贴、一减免、一兜底”和“三个一批”的核心政策,国家30种大病专项救治报销比例从2021年的82.08%上升到2022年的60.87%。二是全力减轻患者负担。将县域内定点医疗机构“先诊疗后付费”政策保障对象调整为农村低保对象、特困人员及纳入民政部门和乡村振兴等部门农村低收入人口监测范围内的困难人员,持续对大病人群由定点医院实施大病专项救治。三是切实做好监测帮扶。全口径监测对象共266182户、944933人,应签尽签完成率为100%;落实农村脱贫人口、监测对象四类慢病患者家庭医生签约应签尽签且每年服务不少于4次,为实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供健康保障。四是积极开展基层服务。四是积极开展基层服务。开展捕鱼赢现金,捕鱼下现金“优质服务基层行”,组织全市213个乡镇卫生院对标国家标准进行系统自评、初步审核、现场复核评价,截至2022年底,共有23个乡镇卫生院达到国家“推荐标准”,141个乡镇卫生院达到国家“基本标准”。

8、高位推进中医药综合传承发展。积极争创湖南省国家中医药综合改革示范区先导区建设,做精“湘医”、做强“湘药”。一是强化组织保障。市委、市政府高度重视,为创建先导区提供坚强保障。成立了以市委书记、市长任双组长的创建先导区工作领导小组,下设6个以分管市领导为组长的工作专班,升格捕鱼赢现金,捕鱼下现金中医药工作联席会议制度为以市长为组长,常务副市长、分管副市长为副组长的捕鱼赢现金,捕鱼下现金中医药工作协调小组,为创建先导区提供了坚强的保障。二是致力产业发展。稳步推动中医药事业产业发展,为创建先导区打下坚实基础,3月份启动市中医院岐黄大楼建设,获批市政府专项债券3亿,市中西医结合医院综合楼完成了前期可靠性报告。市中医院获批国家中医重点特色医院、省级中医区域医疗中心、中药制剂中心等建设项目,市中西医结合医院获批省中西医结合“旗舰医院”、财务精细化管理等项目。基层中医馆建设获批省中医馆服务提质项目资金2050万。中医药重点专科建设方面,经专家评审通过市级重点专科25个。7月份召开全市中医药产业集群(产业链)建设推进会,实现产值64.4亿元,同期增长16.9%。三是精心策划筹备。召开2022年第一次中医药联席会议,集中研究《捕鱼赢现金,捕鱼下现金创建湖南省国家中医药改革示范区先导区方案》确定创建工作目标任务,邀请省中医药管理郭子华局长一行对捕鱼赢现金,捕鱼下现金中医药工作专项调研,对表《湖南省中医药工作协调小组办公室捕鱼赢现金,捕鱼下现金开展湖南省国家中医药综合改革示范区先导区和试点县建设申报工作的通知》要求,收集整理申报资料,并进一步完善创建方案,向省中医药工作协调小组递交申报资料,8月初经省人民政府同意,省中医药协调小组下文,正式同意捕鱼赢现金,捕鱼下现金为湖南省国家中医药综合改革示范区六个先导区之一。12月21日,召开捕鱼赢现金,捕鱼下现金中医药大会暨建设湖南省国家中医药综合改革示范区先导区动员大会。市委书记严华参加会议并作出重要指示他强调:要聚焦重点任务,奋力推动全市中医药高质量发展要强化保障措施,广泛汇聚做好中医药工作的强大合力。

、存在的问题及原因分析

本部门预算支出执行偏离绩效目标的主要问题为:一是部分省级项目经费因审批流程原因拨付较慢,单位未及时知晓并申请支付;二是人员经费投入不足,需要用公用经费弥补,导致公用经费不足。如基本医疗保险缴费、职工养老保险缴费、工会经费等年初预算数与实际支出数相差较大。

、下一步改进措施

1、进一步完善机关厉行节约制度,严控三公经费和公用经费支出。建议财政有针对性地加大运行经费投入力度,确保部门正常运行。

2、进一步增强资金使用单位法制意识,强化监督监管作用,充分发挥纪检监察机关监督和群众举报监督的作用,采取多种形式加大监督的力度。

、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效评结果的应用

评价过程中,边评价,边整改,确保及时发现问题,第一时间解决问题。评价与内审工作相结合,发现问题列入单位内部审计报告并统筹整改。将自评中发现的问题和评价组提出的意见建议,及时反馈给单位领导,对预算执行率偏低、自评结果较差的项目,单独说明原因,提出整改措施并落实到位。

(二)绩效自评结果公开情况

2022年度本部门整体支出实行目标管理,及时开展部门整体支出绩效自评工作,确保部门所有资金合理运用,达到资金利用效益最大化。根据省、市财政部门相关要求,本部门整体支出绩效自评结果于规定期限内在政府网站和单位官网同步公开。

十、其他需要说明的情况

附表1:整体支出绩效评价基础数据表

附表2:整体支出绩效自评表

附表3:项目支出绩效自评表


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主办单位:捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会

联系电话:0739-5326332